Číslo faktúry: 1020243035
Identifikácia objednávky: 68/2024
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná umelecká škola
Adresa odberateľa: Školská 1, 05971 Ľubica
IČO odberateľa: 42238749
Názov dodávateľa: Capital System s.r.o.
Adresa dodávateľa: Bratislavská 35, Šamorín
IČO dodávateľa: 46320822
Predmet faktúry: pomôcky
Fakturovaná suma: 70.54 € s DPH
Dátum vystavenia: 31.12.2024
Dátum doručenia: 13.01.2025
Datum zverejnenia: 13.01.2025