Číslo faktúry: 2024116
Identifikácia objednávky: 13/2024
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná umelecká škola
Adresa odberateľa: Školská 1, 05971 Ľubica
IČO odberateľa: 42238749
Názov dodávateľa: Ing. Slavomír Petrulák
Adresa dodávateľa: Slnečná 954/28, Ľubica
IČO dodávateľa: 44239343
Predmet faktúry: tonery
Fakturovaná suma: 199.20 € s DPH
Dátum vystavenia: 12.06.2024
Dátum doručenia: 13.06.2024
Datum zverejnenia: 13.06.2024