Číslo faktúry: 2023114
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná umelecká škola
Adresa odberateľa: Školská 1, 05971 Ľubica
IČO odberateľa: 42238749
Názov dodávateľa: Ing. Slavomír Petrulák
Adresa dodávateľa: Slnečná 954/28, Ľubica
IČO dodávateľa: 44239343
Predmet faktúry: toner
Fakturovaná suma: 214.68 € s DPH
Dátum vystavenia: 07.06.2023
Dátum doručenia: 08.06.2023
Datum zverejnenia: 19.06.2023