Číslo faktúry: 220100957
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná umelecká škola
Adresa odberateľa: Školská 1, 05971 Ľubica
IČO odberateľa: 42238749
Názov dodávateľa: TATRAHASIL
Adresa dodávateľa: Lidická 39, Poprad
IČO dodávateľa: 36501930
Predmet faktúry: kontrola PHP
Fakturovaná suma: 16.68 € s DPH
Dátum vystavenia: 22.04.2022
Dátum doručenia: 29.04.2022
Datum zverejnenia: 02.05.2022