Číslo faktúry: 2020141
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná umelecká škola
Adresa odberateľa: Školská 1, 05971 Ľubica
IČO odberateľa: 42238749
Názov dodávateľa: Ing. Slavomír Petrulák
Adresa dodávateľa: Slnečná 954/28, Ľubica
IČO dodávateľa: 44239343
Predmet faktúry: tonery
Fakturovaná suma: 110.16 € s DPH
Dátum vystavenia: 18.05.2020
Dátum doručenia: 19.05.2020
Datum zverejnenia: 19.05.2020