Číslo faktúry: 180103125
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná umelecká škola
Adresa odberateľa: Školská 1, 05971 Ľubica
IČO odberateľa: 42238749
Názov dodávateľa: TATRAHASIL
Adresa dodávateľa: Lidická 39, Poprad
IČO dodávateľa: 36501930
Predmet faktúry: kontrola PHP
Fakturovaná suma: 16.25 € s DPH
Dátum vystavenia: 12.12.2018
Dátum doručenia: 17.12.2018
Datum zverejnenia: 18.12.2018