Číslo faktúry: 2017206
Identifikácia objednávky: 19/2017
Identifikácia zmluvy: 6/2015
Názov odberateľa: Základná umelecká škola
Adresa odberateľa: Školská 1, 05971 Ľubica
IČO odberateľa: 42238749
Názov dodávateľa: Ing. Slavomír Petrulák
Adresa dodávateľa: Slnečná 954/28, Ľubica
IČO dodávateľa: 44239343
Predmet faktúry: toner
Fakturovaná suma: 57.80 € s DPH
Dátum vystavenia: 27.09.2017
Dátum doručenia: 27.09.2017
Datum zverejnenia: 27.09.2017