Číslo faktúry: 201711
Identifikácia objednávky: 14/2017
Identifikácia zmluvy: 6/2015
Názov odberateľa: Základná umelecká škola
Adresa odberateľa: Školská 1, 05971 Ľubica
IČO odberateľa: 42238749
Názov dodávateľa: Ing. Slavomír Petrulák
Adresa dodávateľa: Slnečná 954/28, Ľubica
IČO dodávateľa: 44239343
Predmet faktúry: toner
Fakturovaná suma: 163.50 € s DPH
Dátum vystavenia: 06.06.2017
Dátum doručenia: 07.06.2017
Datum zverejnenia: 12.06.2017