Číslo faktúry: 2015177
Identifikácia objednávky: 21/2015
Identifikácia zmluvy: 6/2015
Názov odberateľa: Základná umelecká škola
Adresa odberateľa: Školská 1, 05971 Ľubica
IČO odberateľa: 42238749
Názov dodávateľa: Ing. Slavomír Petrulák
Adresa dodávateľa: Slnečná 954/28, Ľubica
IČO dodávateľa: 44239343
Predmet faktúry: toner
Fakturovaná suma: 72.90 € s DPH
Dátum vystavenia: 16.11.2015
Dátum doručenia: 17.11.2015
Datum zverejnenia: 27.11.2015