Číslo faktúry: 2015164
Identifikácia objednávky: 15/2015
Identifikácia zmluvy: 6/2015
Názov odberateľa: Základná umelecká škola
Adresa odberateľa: Školská 1, 05971 Ľubica
IČO odberateľa: 42238749
Názov dodávateľa: Ing. Slavomír Petrulák
Adresa dodávateľa: Slnečná 954/28, Ľubica
IČO dodávateľa: 44239343
Predmet faktúry: tonery
Fakturovaná suma: 275.80 € s DPH
Dátum vystavenia: 20.10.2015
Dátum doručenia: 23.10.2015
Datum zverejnenia: 26.10.2015